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強化內部審計 助推企業發展

2020-07-16 16:34:00     部門動態     部門動態

    為扎實貫徹黨的十九大及十九屆四中全會、省委《關于進一步加強內部審計工作的實施意見》(冀審委20194號)和市委《關于進一步加強內部審計工作的通知》(衡審委20192號)精神,進一步發揮新時代國有企業內部審計監督作用,市建投集團本著積極、認真、高效、嚴謹的原則,順利完成2020年度內部審計工作。

    在內部審計過程中,集團以《中央深化改革領導小組關于深化國有企業和國有資本審計監督的若干意見》和《審計署關于內部審計工作的規定》(審計署第11號令)為指導,結合企業特定情況,走出了一條堅定而又卓有成效的內部審計路子。一是嚴格選擇審計機構。集團采用詢價的方式,優中選優,確定了本次審計機構。二是嚴格開展內部審計。為確保審計工作高標準嚴要求,集團堅持程序規范、強化內控、防范風險這一準繩,通過下發文件、座談交流等方式,對審計過程嚴格把關,做到“執紀者必先守紀,律人者必先律己”。三是嚴格抓好審計整改。對檢查中發現的問題,要求相關單位認真對待,在規定時間完成整改,達到堵塞漏洞、強化自身的目的,彰顯內部審計的監督促進作用。

    通過此次審計,集團將進一步促進本單位及所屬單位的財政財務收支合法合規,提高企業經濟活動效益,踐行國有企業政治站位和使命擔當,避免國有資產流失,確保國有資產保值增值。同時,通過咨詢與提出合理化建議,進一步完善本單位及所屬單位的內部控制、風險管理與治理程序,使外部重大風險監測預警與內部風險防控體系相結合,形成外重預警,內重防控,內外并重的體系,推進自身的變革和發展。

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